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Comptabilité multi-société

Comptabilité multi-société

Comptabilité de groupe avec abas ERP

 
Quelle que soit la taille d’un groupe d’entreprises, les affectations internes et l’intégration transparente des processus opérationnels dans les différentes entités sont indispensables pour garantir des processus de production et d’approvisionnement fluides. Les progiciels abas vous permettent d’établir les bases d’une comptabilité de groupe automatisée intégrant les filiales et les et sociétés affiliées.
 
La comptabilité de groupe est une tâche longue et complexe pour le service comptabilité, qui doit regrouper des informations issues de plusieurs entreprises et pays dans différentes devises. Toutefois, ces informations ne constituent pas seulement une base pour la consolidation des états financiers. Vous pouvez les utiliser pour améliorer les résultats de votre groupe d’entreprises dans son intégralité. abas ERP améliore la transparence et la pertinence des données financières du groupe. Ces informations vous aident à établir des prévisions de résultats, optimiser les échanges interentreprises, équilibrer les liquidités au sein du groupe et planifier le développement de l’entreprise plus efficacement.
 
La comptabilité de groupe facilite les opérations interentreprises, ainsi que la création et la gestion des transactions et des états financiers. abas ERP vous aide à optimiser la gestion des données de plusieurs entreprises, à réaliser des transactions et à produire des états financiers. 
 
 

Votre avantage

  • Centralisation des finances de l’entreprise : Gérez efficacement les données de plusieurs sociétés, effectuez des transactions, produisez des états financiers, gérez les ventes internes et créez des états pour des entreprises spécifiques ou des groupes d’entreprises dans une base de données centrale unique.
  • Préparation simplifiée : Les fonctionnalités de comptabilité de groupe d’abas permettent de collecter des informations provenant de différentes unités commerciales, de comptabiliser les transactions internes et de produire des relevés comptables complets et exacts.
  • Des détails en abondance : Accédez facilement aux informations critiques issues de n’importe quelle source et obtenez une vue plus approfondie des bilans, ainsi que d’autres détails.
  • Synchronisation des exercices : Synchronisez et combinez la comptabilité financière d’entreprises utilisant des exercices ou des périodes fiscales différents, ou dont les comptes n’ont pas la même structure.
  • Centralisation des finances de l’entreprise

    Gérez efficacement les données de plusieurs sociétés, effectuez des transactions, produisez des états financiers, gérez les ventes internes et créez des états pour des entreprises spécifiques ou des groupes d’entreprises dans une base de données centrale unique.

    Centralisation des finances de l’entreprise
  • Échange de données financières

    Les données de comptabilité financière du client individuel doivent être transférées sur le client de consolidation. Par exemple, la liste des totaux et des soldes ou le bilan et la déclaration de pertes et profits peuvent être utilisés comme base de consolidation. 

    Échange de données financières
  • Consolidation de la déclaration de TVA en fin de période d'imposition

    Le module de comptabilité de groupe vous permet de consolider les déclarations de TVA en fin de période d'imposition correspondant à plusieurs clients. Cette opération est requise pour les entreprises comprenant plusieurs sites d’exploitation, par exemple. Chaque site est géré par un système ERP distinct. Pour consolider les déclarations de TVA en fin de période d'imposition des clients individuels, le montant des débits et des crédits mensuels correspondant à chaque taxe de vente pour un compte donné est transféré au client de consolidation.
    Consolidation
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Déclarations financières consolidées

Lorsque le module de comptabilité de groupe est activé, il reconnaît les processus de groupe internes et externes du client en se basant sur les structures de groupe définies. L’affectation des processus à différents comptes permet à abas d’assurer une séparation stricte entre les processus internes et externes. La consolidation de plusieurs sociétés a lieu lorsque les montants mensuels cumulés (valeur des débits et des crédits) issus des clients sont transférés à un client de consolidation spécial. Ce client représente un groupe de consolidation. La consolidation réelle est effectuée sur ce client afin de produire la déclaration financière consolidée incluant le bilan du groupe et le calcul des pertes et profits.
 

Mappage des structures de groupes

Afin de séparer les processus de groupe internes et externes, abas ERP doit reconnaître les structures de groupe présentes sur les clients.

  • Compagnies affiliées : Si les processus de groupe internes et externes doivent être séparés, il est indispensable de connaître les relations entre clients et fournisseurs qui existent au sein du groupe. abas ERP permet de définir ces relations et leur durée pour chaque société affiliée. Il est possible d’intégrer dans la structure du groupe un groupe de TVA qui affectera ensuite le calcul des taxes applicable aux factures et aux écritures financières.
  • Groupe de consolidation : Les entreprises dont les états financiers doivent être consolidés sont définies dans l’objet de données de base « Consolidation Group » (Groupe de consolidation) d’abas. Les données de base relatives aux sociétés affiliées sont collectées dans cet objet pendant une période définie. Vous pouvez définir la devise à utiliser pour la société affiliée, ainsi que pour les groupes de consolidation. Les groupes de consolidation peuvent être constitués d’entreprises utilisant des devises différentes. Les chiffres sont convertis dans la devise utilisée pour les états du groupe de consolidation lors de l’exportation des soldes.
  • Mappage de regroupement : Les différents types de comptes ne sont pas nécessairement identifiés par les mêmes numéros dans toutes les sociétés ou dans le client de consolidation. Le mappage de regroupement est utilisé pour afficher des systèmes de numérotation différents. Lors du transfert des données sur le client de consolidation, les numéros de compte sont créés en fonction du mappage de regroupement.
  • Comptabilisation interentreprise : La séparation des processus de groupe internes et externes en fonction de la valeur est effectuée au moyen d’une comptabilisation interentreprise affectée à une relation client ou fournisseur. Le compte utilisé est déterminé par abas au moyen d’un processus interne au groupe. Rien ne change pour les processus de groupe externes. Les processus de groupe internes sont imputés aux autres comptes financiers en tant que processus de groupe externes. Cette affectation différenciée se retrouve dans la comptabilité financière globale et les transactions de paiement.
 

Traçabilité des données financières

Le code client unique utilisé pour l’importation des données de chaque client vous permet de suivre à tout moment les données financières des clients consolidés. 
04 78 887 379
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

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Votre consentement peut être retiré à tout moment en envoyant un courriel à [email protected]. Nous vous assurons que nous traiterons ces informations de manière strictement confidentielle et qu'elles ne seront utilisées que par abas Software GmbH et ses partenaires logiciels (Politique de confidentialité).

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